小规模建筑公司,现在我要暂估应付款,分录,还有,收到票后如何做分录
河滨照相复印
于2019-01-05 21:24 发布 703次浏览
- 送心意
恩熙老师
职称: 6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
2019-01-05 21:27
计入应付账款-暂估,收到票后冲掉原分录重新按照发票入账
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计入应付账款-暂估,收到票后冲掉原分录重新按照发票入账
2019-01-05 21:27:36

借 主营业务成本 建安成本
贷 其他应付款 预提建安成本
2019-01-08 00:23:14

直接冲销这个分录,然后根据发票再做
2019-02-21 11:21:59

暂估就需要入库单,证明你们实际收到货物才可以暂估,借原材料 贷应付账款 暂估款,你收发票做借原材料 负数 贷应付账款 暂估款 负数 按发票做借原材料 贷应付账款 供应商
2019-07-01 19:03:27

您好
借:劳务成本
贷:应付账款-暂估
付款
借:应付账款
贷:银行存款
后期收到发票
借:应付账款-暂估
贷:应付账款
2019-12-31 11:16:19
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