送心意

恩熙老师

职称6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验

2019-01-05 21:27

计入应付账款-暂估,收到票后冲掉原分录重新按照发票入账

河滨照相复印 追问

2019-01-05 21:28

麻烦你帮我看一下,这样对吗?

河滨照相复印 追问

2019-01-05 21:43

上个月暂估应付款,借:工程施工_材料款  300000 
贷:应付账款-暂估应付款 300000 
借:主营业务成本 300000 
贷:工程施工-材料款 300000 
这个月我实际收到发票为360160我做的是 
暂估应付款 借:工程施工-材料款 -300000 
贷:应付账款 暂估应付款 -30000 
借:工程施工-材料款  360160 
贷:应付账款-单位 360160 
借:应付账款-单位 360160 
贷:银行存款  360160 
结转 
借:主营业务成本 60160 
贷:工程施工-材料款60160 
老师,你帮我看一下这样对吗?

恩熙老师 解答

2019-01-05 22:02

嗯,分录是对的。

河滨照相复印 追问

2019-01-05 22:19

嗯好,谢谢

恩熙老师 解答

2019-01-05 22:20

嗯不可以,如满意麻烦五星好评,祝工作愉快

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计入应付账款-暂估,收到票后冲掉原分录重新按照发票入账
2019-01-05 21:27:36
借 主营业务成本 建安成本 贷 其他应付款 预提建安成本
2019-01-08 00:23:14
直接冲销这个分录,然后根据发票再做
2019-02-21 11:21:59
暂估就需要入库单,证明你们实际收到货物才可以暂估,借原材料 贷应付账款 暂估款,你收发票做借原材料 负数 贷应付账款 暂估款 负数 按发票做借原材料 贷应付账款 供应商
2019-07-01 19:03:27
您好 借:劳务成本 贷:应付账款-暂估 付款 借:应付账款 贷:银行存款 后期收到发票 借:应付账款-暂估 贷:应付账款
2019-12-31 11:16:19
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