行政单位,上任会计10月用支付系统发重了一笔差旅费1520元,系统也生成了该笔的授权支付凭证,然后未记账。这个会计让报销人员凑齐这笔钱的费用一起来报销。11月和会计做了交接。那在11月记账时要不要根据授权支付凭证把这笔发重的支出记账,作为借款合适么?
Karen Boutique
于2019-01-06 16:12 发布 749次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-01-07 10:01
现在是借款的话你要冲销借款做成费用
相关问题讨论
现在是借款的话你要冲销借款做成费用
2019-01-07 10:01:20
事业单位退回员工的差旅费怎么做账
答:就和一般单位一样,记入管理费用
差旅费报销并收回多余借款时:
学员刚刚提问
老师下午好,我们公司有几个优秀员工去旅游,公司报销,她们在旅行社开了发票回来,但是由于我们公司的员工都是从第三方劳务派遣的员工,我们只有劳务派遣费,没有员工总额的,如果我拿发票直接入账做到职工福利里面,那么在申报企业所得税的时候就不能税前扣除,我要怎么操作才能让这笔费用可以税前扣除呢?
去看看
借:库存现金
贷:其他应收款XXX
借:管理费用
贷:其他应收款XXX
2021-11-13 12:47:49
同学你好!对应的分录是:
借:销售费用/管理费用--差旅费
贷:银行存款/现金/其他应收款-员工借款
2023-11-22 09:13:47
你好
是的,算两张原始凭证的
2020-09-11 22:22:58
你好,有报销单的,报销单一张,没有报销单的全部都是
2019-06-13 13:58:16
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Karen Boutique 追问
2019-01-07 10:16
朴老师 解答
2019-01-07 10:26