事业单位11月给对方开了发票20万。12月只回款10万。11、12月分别如何记账?
Karen Boutique
于2019-01-06 21:17 发布 639次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-01-06 21:19
12月直接记账 借银存10 暂存款10 贷 经营收入20 对么? 这样是不是不符合收付实现制啊
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12月直接记账 借银存10 暂存款10 贷 经营收入20 对么? 这样是不是不符合收付实现制啊
2019-01-06 21:19:22
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借库存商品 进项贷银存预付
2019-01-04 11:33:05
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取得发票 借预付账款/待摊费用 ,进项税额 ,贷其他应付款,50万 付款,借其他应付款100万,贷银行,摊销,借xx费用 xx成本 , 贷预付账款/待摊费用 ,
2020-12-07 11:13:04
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您好,12月报税的时候,与销售蓝字发票一样的处理,只是金额填写负数就行。
2018-01-05 14:46:16
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你好,12月份先冲销11月份的收入分录
然后 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2019-01-09 17:58:45
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2019-01-07 14:07
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