- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-01-07 09:59
你好
根据财会(2016)22号文件规定 ,年末并不需要把明细科目转为0
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你好
根据财会(2016)22号文件规定 ,年末并不需要把明细科目转为0
2019-01-07 09:59:28
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你好,是什么原因造成的这个差额
2017-05-04 15:19:00
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同学你好,出现贷方余额时做,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2021-01-13 21:55:59
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你好 是借方还是贷方的负数 。 你去看看你进项税和销项税是怎么回事 月末的时候
2020-03-10 10:08:37
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你好,在科目余额表上填写在借方,或者用负数表示,
2020-09-11 16:57:50
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