送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-04 15:19

你好,是什么原因造成的这个差额

阳光明媚 追问

2017-05-04 15:20

@邹老师:去年一直做账每月累记出来的数据就不对,怎么调整呢?烂账

邹老师 解答

2017-05-04 15:20

你好,需要知道是什么原因,才可以作出正确的调整分录的

阳光明媚 追问

2017-05-04 15:23

@邹老师:去年没有计提税费,那我今年怎么来调整?跨年分录怎么写

邹老师 解答

2017-05-04 15:24

你好,是没有计提附加税还是?  
希望你描述清楚一些,这样我才可以给出针对性的回复

阳光明媚 追问

2017-05-04 15:25

@邹老师:没有计提附加税

邹老师 解答

2017-05-04 15:26

借;以前年度损益调整    贷;应交税费——附加税税种

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相关问题讨论
你好,是什么原因造成的这个差额
2017-05-04 15:19:00
你好 根据财会(2016)22号文件规定 ,年末并不需要把明细科目转为0
2019-01-07 09:59:28
同学你好,出现贷方余额时做,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2021-01-13 21:55:59
你好 是借方还是贷方的负数 。 你去看看你进项税和销项税是怎么回事 月末的时候
2020-03-10 10:08:37
你好; 借方负数的话; 那么你 应该是贷方金额余额的; 你去看看你到底是应交税费没有缴纳 ;还是说你 多缴纳了   
2022-12-15 13:38:11
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