2018年5月汇算清缴交了500的所得税,五月计提的是借所得税,贷应交税费所得税,然后借应交税费所得税贷银行存款。现在没有以前年度损益调整科目了,用管理费用可以?我应该怎么调整啊?
朵朵
于2019-01-07 11:15 发布 537次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-01-07 11:17
500元的税额,你记账到18年的,根据重要性原则,你的账务是没有错了
你现在还想怎么调呢?
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500元的税额,你记账到18年的,根据重要性原则,你的账务是没有错了
你现在还想怎么调呢?
2019-01-07 11:17:34
是的,对的,是这么做的。
2024-07-01 20:24:53
如果你补缴的金额不大,可以直接确认当期所得税费用,如果金额大,是这样账务处理的
2019-02-23 09:20:43
你好,同学。
借:以前年度损益调整199.68(红字)贷:应交所得税199.68(红字)借:以前年度损益调整199.68贷:应交所得税199.68借:未分配利润199.68贷:以前年度损益调整199.68
你调整分录应该是这个
2019-11-06 11:57:23
你好,
1.收到退税款
借::银行存款
贷:应交税费--应交所得税.
2.结转
借:应交税费--应交所得税
贷:以前年度损益调整
同时
借:以前年度损益调整
贷:利润分配--未分配利润
2020-11-17 10:55:50
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朵朵 追问
2019-01-07 11:19
罗老师 解答
2019-01-07 11:24