送心意

朴老师

职称会计师

2019-01-07 19:01

根据主营业务收入计算的

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4月分交的税应该是1-3月的。增值税+附加税。增值税就是你发票上的税额,附加税(城建=交纳的增值税和消费税*税率)。希望能帮到你。
2019-01-07 18:52:33
根据主营业务收入计算的
2019-01-07 19:01:24
579.62+1596.12+9238.06-7598.27+509.71-11413.81=-7088.57,也就是留抵7088.57,你可以咨询专管员可不可以退还是留抵以后,你的增值税申报表上也会有这个留抵的税额
2019-03-20 13:55:35
您好,应该申请的退税金额是7088.56
2019-03-20 14:38:54
你把所有销项税合计-进项-红冲的销项-你已经缴纳的增值税款,就是你留抵税额
2019-03-20 12:22:33
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