17年的进项票有异。税务局要求转出。所得税也要调。所得税要怎么调整?
留白
于2019-01-07 15:59 发布 960次浏览
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暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-01-07 16:01
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-进行税额转出
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借:以前年度损益调整
贷:应交税费-进行税额转出
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2019-01-07 16:01:03
您好,可以在18年记入以前年度损益调整处理,重新申报17年的所得税汇算清缴报表。如果18年的账也做完结账了,就记入19年的账里的以前年度损益调整算是,再重新申报17年的所得税汇算清缴报表。
2019-01-02 19:59:14
借:以前年度损益调整贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2018-06-22 15:37:33
这个看是调增还是调减,一般做汇算清缴的更正申报,就是重新填这个表,根据您公司所要调的金额重新填写,然后重新提交给税务。
2018-09-26 15:36:30
您好,不需要调整的,一般情况下,记入17年的成本费用就行了。
2017-12-22 23:10:04
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