送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-01-08 13:21

你好,你的计提是正确的。

雨后彩虹 追问

2019-01-08 13:46

支付分录是借:管理费用280   
                      贷:现金 280  
 抵减税分录是借:管理费用 -280  
                     借:应交税费~应交增值税(减免税款)280  对吗

月月老师 解答

2019-01-08 14:00

你好,支付税盘金额 
借:应交税金—应交增值税(减免税额)280 
贷:现金 280

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相关问题讨论
你好,你的计提是正确的。
2019-01-08 13:21:15
购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280
2020-04-26 10:32:57
您好,按照实际缴纳的金额计提
2020-06-16 11:27:58
是的,可以全额抵减增值税的。
2018-10-11 16:06:44
您好,借管理费用--办公费贷银行存款,这是可以全额抵扣的,实际抵减税款的时候,借应交税费--应交增值税(减免税款)借管理费用负数
2019-02-02 15:40:00
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