送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-08 17:31

你好 
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费 
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款等科目

珍珠 追问

2019-01-08 17:33

福利费是从员工工资提的哇,这次才1月份,我12月份已经报税了

邹老师 解答

2019-01-08 17:36

你好,不是从工资提取,而是通过应付职工薪酬科目核算

珍珠 追问

2019-01-08 17:37

哦,好的,谢谢老师

邹老师 解答

2019-01-08 17:40

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2019-01-08 17:31:57
外购商品作为职工福利的增值税进项税额不得抵扣,但是不视同销售,增值税应该做转出处理,相关分录如下: (1)商品购入时: 借:库存商品 应交税费(应交增值税--进项税额) 贷:现金或银行存款 (2)发放福利时: 借:应付职工薪酬或管理费用 贷:库存商品 应交税费(应交增值税--进项税额转出)
2020-02-19 09:39:11
你好,完整分录是 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 计入管理费用是因为这个会影响利润,所以通过损益科目核算,同时这个是应付未付福利费,需要通过贷方应付职工薪酬核算 因为会计是复式记账,一个分录就会同时涉及两个或以上科目的
2018-09-25 08:31:42
借管理费用负数贷银存负数,借管理费用-福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银存
2019-03-09 09:42:02
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2017-07-14 10:28:33
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