做账增值税是11075.53,报税系统缴纳是11075.23 少缴纳0.3 开发票时,借应收账款 贷主营业务收入 应交增值税11075.53 下个月缴纳 借应交增值税11075.23 贷11075.23,,现在余额表贷方0.3这个怎么办,,城市建设
喜樂的心
于2019-01-08 19:11 发布 529次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
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四舍五入的差异没有关系,借应交税费-未交增值税贷银存营业外收入0.3
城建税根据你报表交的增值税交
2019-01-08 20:56:43
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再计提上这个.3
2019-01-08 19:00:48
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你好,不应该确认进项税,看看下面的链接,对你有帮助。
http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_c84b76ca0102x0u5.html
。
2016-07-09 20:56:09
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借税金及附加负数贷应交税费城建税负数
借银行存款贷应交税费。
2020-06-17 15:25:34
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小规模纳税人向税局申请代开的增值税专用发票,应收账款和主营业务收入是借方贷方,而缴纳增值税及附加税则是借:应交税费应交增值税、城市维护建设税等附加税,贷:银行存款等;至于是否要先计提,应该根据缴税时间来决定,一般而言,提前贷方记录,等到缴税时,借方记录即可。例如:在5月份有业务收入,应交增值税,在5月份贷方记录应交增值税,等到6月份缴税的时候,借方记录应交增值税,以此类推。
2023-02-28 18:29:09
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