送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-01-08 20:35

你好,你是先全部预付了四个月吗?

旗旗 追问

2019-01-08 20:37

是的

佟老师 解答

2019-01-08 20:40

借:预付账款 
贷:银行存款 
发票什么时候取得后抵扣进项,开始摊销

旗旗 追问

2019-01-09 08:46

老师,发票已经到了,我想问每个月摊销在什么科目里面

佟老师 解答

2019-01-09 08:52

借:预付账款-待摊销费用 
进项税额 
贷:预付账款-房租 
摊销 
借:管理费用-房租(本期应摊销的) 
贷:预付账款-待摊销费用

旗旗 追问

2019-01-09 08:53

老师,我们是暖气啊,而且公司是我们自己建设的没有房租

佟老师 解答

2019-01-09 08:58

那你计入到管理费用-办公费这个科目

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相关问题讨论
你好,你是先全部预付了四个月吗?
2019-01-08 20:35:43
您好!计入管理费用-房租就可以了。如果你是车间的则计入制造费用-租金。
2017-06-09 10:44:46
你好,学员,冲回去即可的 借应付账款 贷以前年度损益调整
2022-03-14 14:21:13
直接做管理费用-办公费就可以,这个金额不大 如果金额大的记无形资产,每月摊销到管理费用-办公费
2019-05-02 23:04:13
你好,具体用途是?通常是计入管理费用对应的明细科目核算
2017-05-17 17:50:42
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