送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-09 09:49

你好 
借;预付账款   贷;银行存款 
借;原材料   贷;应付账款——暂估

Wendy 追问

2019-01-09 09:57

那假如这笔账到后期发票收到了,怎么做分录

Wendy 追问

2019-01-09 10:04

暂估的月初冲会,收到发票。借:原材料     应交税费-应交增值税(进项)

Wendy 追问

2019-01-09 10:06

贷:预付账款       这样对么

邹老师 解答

2019-01-09 10:17

你好 
收到发票 
借;应付账款——暂估   贷;原材料 
借;原材料   应交税费-应交增值税(进项)   贷;预付账款

Wendy 追问

2019-01-09 10:57

谢谢老师

邹老师 解答

2019-01-09 11:08

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好 借;预付账款 贷;银行存款 借;原材料 贷;应付账款——暂估
2019-01-09 09:49:09
您好,写一张凭证就行了,借;原材料,65000元,贷:应付账款,63600元,银行存款,1400元。
2019-05-13 17:52:35
需要写两张凭证确实是
2019-05-13 18:12:43
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2023-03-28 14:50:24
您好 请问是需要写分录吗
2023-03-28 15:20:01
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