送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-01-09 09:54

您好,不平就对了,因为有留抵,所以转出未交增值税是借方余额,如果平了就不对了。

烟花懿冷 追问

2019-01-09 09:55

哦,王老师,那还需要结转增值税吗?如果进项大于销项

烟花懿冷 追问

2019-01-09 09:55

是不是当销项大于进项时结转?

烟花懿冷 追问

2019-01-09 09:56

因为进项税额大于销项税额时结不平,对吗

王雁鸣老师 解答

2019-01-09 10:03

您好,对的,销售项大于进项时,再结转一下,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费-未交增值税。

烟花懿冷 追问

2019-01-09 10:04

老师,年末结平增值税各科目也是当销项大于进项是才需要结平吗?

王雁鸣老师 解答

2019-01-09 10:06

您好,是的,可以这样理解。

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相关问题讨论
您好,不平就对了,因为有留抵,所以转出未交增值税是借方余额,如果平了就不对了。
2019-01-09 09:54:16
你好,不用结转,有余额就可以。
2022-01-11 11:15:34
借:销项税额,贷:转出未交增值税,进项税额
2017-03-29 09:08:04
您好,一般情况下,需要结平的,入应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目就行了, 不需要转入应交税费-未交增值税科目的。
2019-04-07 23:25:36
1.将转出未交增值税借方余额转入应交税费科目,会计分录为:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 2.确认应交税费的金额,会计分录为:借:税金及附加贷:应交税费-应交增值税(城建税)贷:应交税费-教育费附加贷:应交税费-地方教育附加 3.缴纳税费时,会计分录为:借:应交税费-未交增值税贷:银行存款
2024-01-06 20:59:44
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