收到挂靠方的工程款分录是借银行存款,贷其他应付款,要开票给挂靠方客户时怎样写分录呢?
Snow
于2019-01-09 10:16 发布 504次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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挂靠其实是以你们的名义开展业务,你们应该确认收入和税金的
借 其他应收款
贷 营业收入
应交税费-应交增值税(销项税)
2019-01-09 11:22:43
你好!业主进账后,退回挂靠方资金时,借:其他应付款 贷:银行存款。
2019-05-29 07:05:27
你好,外账上要当成是自己的业务,借:银行存款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税,内账才像你做的挂到其他应付款科目
2016-12-12 15:30:53
这样做是对的,可以的了
2018-08-20 14:15:20
同学你好
对的
是这样的
2022-01-25 14:20:23
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