送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2021-11-30 15:05

后期直接抵减需要支付的工程款。

糖糖 Ami 追问

2021-11-30 15:06

那后期和挂靠方工程款 是按其他应付款付呢 还是应付账款 或者预付账款结呢

江老师 解答

2021-11-30 15:07

借:其他应付款
贷:银行存款
抵减一部分需要支付的款项,如果还需要支付,对方开具收款的发票

糖糖 Ami 追问

2021-11-30 15:09

收到对方发票后 借记应付账款 贷记银行存款 对吗

江老师 解答

2021-11-30 15:13

是的,直接就是这样的分录。

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相关问题讨论
后期直接抵减需要支付的工程款。
2021-11-30 15:05:07
你好!17年的帐有问题吧,实际付款多少
2018-12-20 16:52:18
付设备款的分录如下: 借:固定资产 借:未确认融资费用 贷:长期应付款
2017-08-06 22:05:51
有老师在吗?
2017-01-04 16:50:10
您好,税控盘维护费支付维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 280 贷:管理费用 280 已经入账了预付账款,可以红字冲销,再做以上分录。
2020-05-26 11:13:38
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