送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-01-09 12:45

你好,社保多扣员工的钱的原因是什么。

于小笨 追问

2019-01-09 13:03

人事把农户也交了失业险  现在导致银行余额跟账上差23.54

月月老师 解答

2019-01-09 13:14

你好,这部分保险转到职工福利费里吧。

于小笨 追问

2019-01-09 14:30

应该怎么做分录呢  现在是银行余额比账上多23.54  是借:银行存款  贷:管理费用-福利费吗

月月老师 解答

2019-01-09 14:35

你好,社保多扣员工的钱,不是应该银行存款少吗

于小笨 追问

2019-01-09 14:39

老师 因为账我刚接过来  工资表上看确实是多扣员工失业险了 但是实际银行数还比账上多 正好都是23.54  我也不知道之前外账怎么做的  现在就是我要把账上和银行数做平 应该怎么做呢

月月老师 解答

2019-01-09 14:41

你好,检查一下,记账凭证是不是填反了。

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相关问题讨论
你好,是退的今年缴纳的,还是以前年度缴纳的 ?
2019-07-30 09:00:37
减免社保账务处理如下: 收到已征收社会保险费的退费,单位缴费部分的社保根据退费金额冲回计提和上交分录,分录参考如下: 借:应付职工薪酬——养老、医疗等保险(单位承担部分) 贷:管理费用、生产成本等 借:银行存款 贷:应付职工薪酬——养老、医疗等(单位承担部分)
2020-07-14 14:45:20
你好!发放产假员工工资:借:银行存款 贷:其他应收款 收到津贴:借:其他应收款 贷:银行存款
2017-04-05 10:36:02
同学,你好 和正常员工分录一致 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2022-04-10 15:34:40
对方给你开过发票吗 只开社保的是吗
2021-10-16 11:39:14
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