之前暂估的成本发票已经收回来了是专票 我们上个月报增值税的时候把这批冲暂估的票的进项都认证了 现在留底的进项税还有3万多,然后这个月收到的发票又比开出去的发票多,这样的话那进项留底的就会越来越多,也不能每个月都不交税吧?有什么好的办法处理吗?
小懒姐_🙈
于2019-01-09 13:59 发布 886次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-01-09 14:03
进项留底短时间内比销项多是没问题的。若果经营正常的话,你很快会有税交的
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进项留底短时间内比销项多是没问题的。若果经营正常的话,你很快会有税交的
2019-01-09 14:03:13

如果是专用发票,必须认证处理,对于普通发票直接列支采购成本
2018-10-26 11:02:55

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

没有及时做账,可以做在下个月
2019-08-02 21:03:52

你好 根据发票做这个分录
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-10-30 11:44:06
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小懒姐_🙈 追问
2019-01-09 14:19
三宝老师 解答
2019-01-09 14:46
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