上期代开了两张专票,增值税已经交了,后来又作废一张,申报的时候报表上的数据“本期应补(退)税额”就为负数了,这种情况要申报附加税是按“应纳税合计”算吗
黄大仙
于2019-01-09 16:53 发布 651次浏览
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王瑞老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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你好,申报附加税是按“应纳税合计”算
2019-01-09 17:36:29
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你好,需要缴纳附加税的,你这个季度需要缴纳增值税只不过是提前交了,实际应该看预缴的上一行,应纳税合计金额。
附加税,月不过10万或者季不过30万免教育附加和地方教育
2018-10-14 15:45:33
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你好 代开专票作废的 会自动出来到你们预缴栏里面的 到时负数 代表你们多缴纳了税费 可以抵减或者退税的金额 是的 可以是负数的
2020-07-13 15:10:58
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你好,你们是多交了税款吗?
2021-07-07 11:58:38
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我刚才已经回复你了,你填专票一栏,你发我的时候填在普票里面了,16栏是自动生成的,不需要填
2019-01-08 12:19:25
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