送心意

玲老师

职称会计师

2019-01-09 17:19

借:应付职工薪酬---年终奖(此数额是年终奖总额)  
贷:应交税金---应交个人所得税  
现金(实付现金数)  
月末结转如下, 
借:成本或管理费用  
贷:应付职工薪酬(此数额是年终奖总额),  
交税时作 
借:应交税金---应交个人所得税  
贷:银行存款

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相关问题讨论
您好,借生产费用贷应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬-社保其他应收款或其他应付款--社保贷银行存款
2020-06-20 22:38:01
您好,是不正确的,需要通过应付职工薪酬工资或社保公积金科目过度
2021-12-14 17:31:49
你好 是的 公司员工的 提成需要的
2020-05-13 15:02:29
你好,需要计提,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2017-02-08 12:53:46
你好,需要计提的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2017-01-03 17:38:13
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