公司18到19年的房租,18年支付时没给发票入了其他应收,19年收到专用发票,之前未摊销。现在想将部分费用入到18年,我在18年未收到发票应如何入费用以及19年应如何处理!是专用发票
顺心的蜜粉
于2019-01-09 17:19 发布 490次浏览
- 送心意
恩熙老师
职称: 6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
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分录:
借:销售/管理费用-租赁费
其他应收款
贷:银行存款
只要在次年汇算前取得发票即可
次年:借:应交税费-应交增值税(进)
贷:其他应收款
2019-01-09 17:31:43
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可以的,实践中,可以这么操作的
2020-06-18 16:35:15
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你好 走以前年度损益调整来做的 你可以**看看我之前给你的分录
2019-07-04 16:10:49
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同学你好,这种情况的话,建议记入借管理费用-福利费,贷其他应收款-销售员,把抵扣的进项转出吧。
2021-05-14 21:21:11
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你好
借管理费用贷其他应收款
2020-06-28 20:18:51
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