#提问#出口退税#红冲冲销#帐务处理#申报纳税那如何填
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于2019-01-09 21:52 发布 507次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,你的问题看不懂呢,你要问什么呢
2019-01-10 14:29:45
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你好,你单位是购买方嘛,当时认证的是退税勾选吗?如果是的话,借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项。
2021-10-25 17:06:43
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进口,卖了以后对方已经认证?不是很理解您的意思
2019-05-07 06:07:54
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借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
红冲的数据在附表一按正数金额减去负数金额填写在收入,税额栏次申报
2018-03-06 17:32:26
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1、在录入数据的时候,因为使用复印件或者录入疏忽,出现录入数据与报关单数据不符的情况;
2、在出口货物发生退运时,需要对已经申报的数据进行红字冲减处理,也就是在系统中录入负数,将错误数据进行更正。
具体操作步骤、
1、点击向导,选择“第一步、免抵退税数据采集”,“生成出口货物冲减明细”,在索引窗口选择想要重建的记录;
2、点击“冲减出口”红色按钮,在弹出的对话框中选择冲减所属期,并将“单证收齐后冲减”前面的√去掉。
需要注意的是,做红字冲减的数据,不能在冲减当期作单证收齐处理,否则在数据一致性检查的时候,系统不允许通过。 并且在进行冲减的时候一定要注意,必须在单证收齐的月份进行红字冲减,必须在当期出口销售额大于冲减销售额的月份进行冲减,否则在生成明细申报数据的时候,系统也会提示数据一致性检查出错。
2019-07-07 11:16:34
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