送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-01-10 10:02

你好,9月份
借:预付账款 50
贷:银行存款50
借:原材料40
贷:预付账款 40
以此类推。

半调子 追问

2019-01-10 10:06

老师之前的发现做错了,现在应该怎么调

月月老师 解答

2019-01-10 10:16

你好,你是怎么错了。

半调子 追问

2019-01-10 10:21

月月老师 解答

2019-01-10 10:42

你好,相当于年底你有原材料入账90万,付款100。你看一下年底的帐,如果原材料是90万,帐上还有一笔预付10万,就不改了。最后等10万的票回来冲预付账款就行了。

半调子 追问

2019-01-10 11:01

老师发票已经收到了

月月老师 解答

2019-01-10 11:03

你好,发票是12月份的吗

半调子 追问

2019-01-10 11:04

现在就是还有一笔发票是11月份全部收到的,但是我现在的余额表上还应付账款贷方还有余额

月月老师 解答

2019-01-10 11:06

你好,你告诉我年底你有发票多少,预付账款余额还剩多少。

半调子 追问

2019-01-10 11:25

月月老师 解答

2019-01-10 12:21

你好,你的材料款都付了,还有45万的发票没有拿到,是吗

半调子 追问

2019-01-10 13:57

发票够了

月月老师 解答

2019-01-10 14:03

你好,你告诉我,原材料总共多少钱,拿到多少钱的票了,现在付了多少钱。

半调子 追问

2019-01-10 14:04

月月老师 解答

2019-01-10 14:08

从这里我看到还有45万没有票,你说给齐了。

半调子 追问

2019-01-10 14:19

半调子 追问

2019-01-10 14:19

老师被我写错了:499962.76

月月老师 解答

2019-01-10 14:29

你好,你的钱都付齐了,对吧

半调子 追问

2019-01-10 14:30

是的

月月老师 解答

2019-01-10 14:35

你的发票也都拿到了,对吧。

半调子 追问

2019-01-10 14:38

是的

月月老师 解答

2019-01-10 14:40

你好,你检查一下,12月年末账上原材料是1027808.7,银行存款也都付完了,账上关于这个业务就没有往来了。

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相关问题讨论
你好,9月份 借:预付账款 50 贷:银行存款50 借:原材料40 贷:预付账款 40 以此类推。
2019-01-10 10:02:31
您好,6月份购进材料8万元,材料已入库款项未付,发票也未到,借:原材料 68,376.07 ,待抵扣税金11,623.93 ,贷:应付账款 80000。 。8月份付材料款6万元,借:应付账款 60000,贷:银行存款 60000。 9月份收到材料发票价税合计8万元,但未认证未入账,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 贷:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 。11月份认证并入账,付余款2万元。认证后,借:应交税费-应交增值税-进项 11,623.93 ,贷:待抵扣税金 11,623.93 ,付款时, 借:应付账款,20000,贷:银行存款 20000
2016-12-03 19:34:02
您好, 借:原材料75.22 借:应交税费-应交增值税-进项税额9.78 贷:应付账款85
2020-08-08 16:25:22
同时11月通过车间领用原材料当月冲减5万元      的生产成本,就填写了一张负5万元的领料单 。2017年12月3万的票按正常账务处理,借 原材料3万元,进项税5100,贷 应付账 35100,请问这样处理,还要纳税调整吗?
2018-03-24 15:48:38
是的,要加三级科目
2015-05-28 07:57:50
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