老师8月份购入材料,材料已到款未未付,材料总价100万元,9月份付了50万元、只收到了40万元的发票,10月份付了20万元未收到发票,11月份付了30万元收到了60万元的发票,这个账务应该怎样处理?
半调子
于2019-01-10 09:58 发布 521次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-01-10 10:02
你好,9月份
借:预付账款 50
贷:银行存款50
借:原材料40
贷:预付账款 40
以此类推。
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你好,9月份
借:预付账款 50
贷:银行存款50
借:原材料40
贷:预付账款 40
以此类推。
2019-01-10 10:02:31
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您好,6月份购进材料8万元,材料已入库款项未付,发票也未到,借:原材料 68,376.07 ,待抵扣税金11,623.93 ,贷:应付账款 80000。
。8月份付材料款6万元,借:应付账款 60000,贷:银行存款 60000。
9月份收到材料发票价税合计8万元,但未认证未入账,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 贷:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93
。11月份认证并入账,付余款2万元。认证后,借:应交税费-应交增值税-进项 11,623.93 ,贷:待抵扣税金 11,623.93 ,付款时, 借:应付账款,20000,贷:银行存款 20000
2016-12-03 19:34:02
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您好,
借:原材料75.22
借:应交税费-应交增值税-进项税额9.78
贷:应付账款85
2020-08-08 16:25:22
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同时11月通过车间领用原材料当月冲减5万元 的生产成本,就填写了一张负5万元的领料单 。2017年12月3万的票按正常账务处理,借 原材料3万元,进项税5100,贷 应付账 35100,请问这样处理,还要纳税调整吗?
2018-03-24 15:48:38
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是的,要加三级科目
2015-05-28 07:57:50
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