比如我这个月按正常申报是要交20000税额。但多了无票收入有10000税额。那就是要交30000的税。 那下个月的时候我开了票有一部分是正常的开具发票税额是5000。那有一部分的是已经在上个月做无票收入报了5000。增值税这边改怎么报呢?
会丫头
于2019-01-10 10:13 发布 609次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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同学你好
按照正数发票与负数发票抵消以后的金额申报增值税
2021-01-19 19:08:26
填入开具其他发票
2019-07-05 17:28:19
你好,每个月申报的增值税金额应该是你的销项税额-进项税额
2019-09-04 08:58:28
你好 在主表其他免税销售额里面填写的 然后你在减免明细表最后一行选择减免性质其他
2021-11-05 20:47:12
你好,如果你申报过无票收入,你就要申报无票收入负数的
2021-09-08 16:37:14
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