老师对方公司已经开票我方还未付款会计分录怎样做
叶子
于2019-01-10 11:05 发布 1933次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
借;原材料等科目 贷;应付账款
2019-01-10 11:06:38
例如
借:库存商品
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2019-01-10 10:37:58
,假设供应商为A,实务中一般是这样操作的:(1)付款时,借:应付账款-A 贷:银行存款等;(2)材料入库时根据采购单价,借:原材料 贷:应付账款-暂估-A;(3)收到发票时,按不含税额冲销(2)中的暂估分录,再借:原材料 应交税费-增值税-进项税 贷:应付账款。
2018-11-22 09:29:08
在发票勾选平台显示已经开了这张票了,也不用做账先吗?货还没收到要做预估入库吗?发票是6月开的,到时我收到发票的时候是做在哪个月呢?有点糊涂了麻烦老师答下
2022-07-25 15:41:06
老师,11月份才开发票,该怎么做分录
2021-11-16 14:43:18
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