老师,请问我公司购进一批产品,已支付货款、已入库,但是对方还未给开发票,已经准备销售了,我该怎么入账呢!会计分录该怎么做呢?谢谢老师
30°C
于2020-07-04 21:25 发布 1885次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-07-04 21:29
您好,那您就先暂估入库
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跨月了开红字发票就好 开错的是要重开 红冲原来的分录 再按正确发票金额做账
2019-06-28 16:34:51
这个磨具不是配件吧,是用来生产配件的是吗,给你们开模具款,金额大的你可以做固定资产的
2019-01-24 15:10:10
借:营业外支出
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
这个业务是需要对方公司开具发票给您公司的。
2019-10-25 14:27:21
您好,借:银行存款等,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额),同时结转相关成本
2017-01-23 11:16:52
借,银行存款
贷,其他应付款
后面建成交还时就冲减这个其他应付款。
2020-01-12 23:52:47
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