送心意

文老师

职称中级职称

2020-07-04 21:29

您好,那您就先暂估入库

文老师 解答

2020-07-04 21:30

借库存商品贷应付账款-暂估供应商

30°C 追问

2020-07-04 21:30

老师请问这种情况,暂估入库的会计分录该怎么做呢?谢谢老师

文老师 解答

2020-07-04 21:30

以后收到发票,先红冲暂估,上面的分录的负数分录

文老师 解答

2020-07-04 21:31

还有支付货款的时候,借预付账款贷银行存款

文老师 解答

2020-07-04 21:31

收到发票,按发票入账,借库存商品进项税额贷预付账款

30°C 追问

2020-07-04 21:33

那这种情况会计分录您看这样做对吗:借:预付账款,贷:银行存款。可是货到了,发票还没开出来,该怎么做分录呢?

文老师 解答

2020-07-04 21:42

我上面全都给您写了

文老师 解答

2020-07-04 21:42

借库存商品贷应付账款-暂估供应商,这是暂估的

30°C 追问

2020-07-05 11:31

好的,谢谢老师

文老师 解答

2020-07-05 11:46

不客气,这是我们的职责所在

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跨月了开红字发票就好 开错的是要重开 红冲原来的分录 再按正确发票金额做账
2019-06-28 16:34:51
这个磨具不是配件吧,是用来生产配件的是吗,给你们开模具款,金额大的你可以做固定资产的
2019-01-24 15:10:10
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2019-10-25 14:27:21
您好,借:银行存款等,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额),同时结转相关成本
2017-01-23 11:16:52
借,银行存款 贷,其他应付款 后面建成交还时就冲减这个其他应付款。
2020-01-12 23:52:47
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