我用的用友u8+ 当月已经进行了固定资产模块结账 我想反结账 从新计提下折旧 怎么操作啊
范范
于2019-01-10 11:15 发布 4265次浏览
- 送心意
默雨老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你先反结账,然后删除凭证,修改固定资产卡片重新生成就好了
2019-01-10 11:26:59
你好 这个要问下你用友软件售后
2019-01-10 11:21:29
没有设置折旧,那么你在这里面折旧,取数有可能是不准确的。
2019-06-04 21:32:26
您好。如果计提了折旧,会生成折旧凭证的。
2020-02-05 19:23:30
当月录入次月计提,次月再点击计提折旧操作
2019-04-09 12:55:49
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