送心意

玲老师

职称会计师

2019-01-10 12:39

是的 就是和你计提 和发时一样的分录 金额 负数

夏雨 追问

2019-01-10 12:40

老师好,这样的话,我12月份再从工资扣以前发放的补贴,怎么做分录

玲老师 解答

2019-01-10 12:42

是发错了吗?那记其他应收款  发工资时冲其他应收款

夏雨 追问

2019-01-10 13:12

不是的,老师,是现在不让发不贴了,就要扣回来。可是我红冲银行存款的分录,我的银行存款就减少了,跟银行对不上了

玲老师 解答

2019-01-10 13:23

应收回的钱 你 记 其他应收款里 再从工资里扣回来

玲老师 解答

2019-01-10 13:23

发工资时 借 应付职工薪酬 贷其他应收款 银行存款

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相关问题讨论
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。 2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
你好!这是福利费的会计分录
2019-07-13 11:23:44
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