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周大侠
于2019-01-10 17:22 发布 3062次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-01-10 17:23
增值税没有 计提,你确认收入的时候没做吗??
周大侠 追问
2019-01-10 17:24
对,没做
maize老师 解答
那你冲回 你之前收入重新做
2019-01-10 17:26
以前年度的冲回,那我这个年度的收入不就增大了吗
2019-01-10 17:28
以前年度需要做以前年度损益调整
2019-01-10 17:30
是借:以前年度损益调整 贷:应交税费吗
2019-01-10 17:39
借以前年度损益调整贷应收账款 借应收账款贷以前年度损益调整应交税费 借利润分配贷以前年度损益调整
2019-01-10 17:47
老师这样调整我能在应交税费_增值税里体现出来吗?我现在增值税账上的留抵额和报表的留抵额不等
2019-01-10 17:48
是的,留底是进项税额,你没有做进项税额吗??
2019-01-10 17:50
我销项没做,那留抵额就大了
2019-01-10 17:52
我想把销项的调整上,但却发生在以前年度的
2019-01-10 17:57
你做应交税费-销项税额这个就有了
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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周大侠 追问
2019-01-10 17:24
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2019-01-10 17:24
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