送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-01-10 22:28

你好! 
借:应交税费-应交增值税 
贷:管理费用-办公费

追问

2019-01-10 22:29

那我第四季度可以抵扣的吧?然后这分录是不是要在19年1月份的账上做了

蒋飞老师 解答

2019-01-10 22:31

你好! 
抵12月份的税,需要做在12月份的

追问

2019-01-10 22:32

好的。谢谢

蒋飞老师 解答

2019-01-10 22:39

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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相关问题讨论
你好! 借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用-办公费
2019-01-10 22:28:27
你好 借;应交税费——应交增值税 贷银行存款
2019-03-14 17:14:27
借;应交税费 ——附加税 贷;以前年度损益调整 做这个分录冲销多计提的
2018-02-09 11:56:52
借应交税费-应交税费借管理费用负数
2019-04-10 18:17:58
同学你好,负数申报需要去税局大厅申报
2019-01-13 12:37:07
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