送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-12 16:21

你好 
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。480 
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。328.05 
剩余部分在以后月份抵减就做第二笔分录就是了

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你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。480 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。328.05 剩余部分在以后月份抵减就做第二笔分录就是了
2019-01-12 16:21:51
你计算出来应交税费-未交增值税是7943.45,但账面上显示未交增值税是7463.45,那就是多抵了一次480
2019-03-24 12:30:30
你之前做后面就不做了,你们是一般纳税人吗?
2019-02-01 10:28:30
你好! 借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用-办公费
2019-01-10 22:28:27
你后面这个不用做,之前做就可以
2019-02-01 10:31:16
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