- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-01-11 10:10
你好,需要怎么调整呢。
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你好,需要怎么调整呢。
2019-01-11 10:10:59
你好,9月初把上月暂估的全部用红字冲回,发票到了,正常做购进,如果月初没做冲回,现在就两笔分录一起做,。
2019-10-17 14:20:33
借以前年度损益调整
应交税费应交增值销项
贷应收。
2022-02-11 18:54:27
这个不用调整了,建议将发票复印几份,分别附在之前的凭证后面就可以了。
2018-10-09 11:07:29
借预付账款贷银行存款按月分摊
借管理费用
贷预付账款,
没有发票正常做账,但是不允许抵扣企业所得税。
2022-03-25 11:40:45
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