送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-01-11 10:10

你好,需要怎么调整呢。

四季 追问

2019-01-11 10:12

这种事错的  不是要红冲  然后再做正确的嘛   红字我不会

月月老师 解答

2019-01-11 10:20

你好,是金额错误,还是科目错误。

四季 追问

2019-01-11 10:30

金额错误  库存现金那笔没有

月月老师 解答

2019-01-11 10:33

你好,库存现金的钱也进了银行存款是吗

四季 追问

2019-01-11 10:42

没有  是这笔钱没有收到  我写多了的

月月老师 解答

2019-01-11 10:56

你好,那就订正一下这张凭证 
借:应收 
贷:现金 
现金张也是都可以对上的,是吧。

四季 追问

2019-01-11 11:05

这样好像不对呀

四季 追问

2019-01-11 11:06

你看下我的相片  然后直接告诉我怎么写分录就好

月月老师 解答

2019-01-11 11:13

你好,把你的分录原样做一笔负的 
再做一笔 
借:应收账款 
      银行存款 
贷:主营业务收入 
      应交税金—应交增值税

四季 追问

2019-01-11 11:18

老师   就是不会做负数   是一样的分录  金额处借方贷方都是-号就可以了吗

月月老师 解答

2019-01-11 11:20

借:库存现金  -47955 
银行存款-31970 
贷:主营业务收入-77597.09 
应交税金—应交增值税-2327.91

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