就是确认收入,我们公司货发了后确认不了收入,一直 问
时间差的不长,可以啊。 答
老师,问下那个电缆敷设项目名称应该写*建筑服务* 问
同学,你好 都可以的。 大类是建筑服务就行 答
老师,问下年会抽奖活动奖品可以进项抵扣吗 问
单位内部是吗 福利费不能抵扣 答
老师,在汇算清缴表上调增成本,是在一般企业明细支 问
你好,这个是在纳税调整明细表上面。 答
请问老师,公司就法人一个人,报销单上面经办人和领 问
同学,你好 嗯,是可以的 答
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补觉以前印花税4000,罚款1000,我可不可以直接写借:以前年度损益调整 5000 贷:应交税费——印花税 4000 营业外支出——罚款 1000
调17年12月有一笔滞纳金21元,当时冲应交税费\个税,现发现错了,直接调成营业外支出,借,营业外支出21元,贷,应交税费\个税21,行吗?由于数字小就不调整以前年度损益调整了行吗?
补缴2去年的房产税,增值税,滞纳金。怎么做提取分录。比如房产税,是借:以前年度损益调整,贷:应交税费吗。那滞纳金呢,滞纳金直接计本年的营业外支出,还是也可以借:以前年度损益调整,贷:银行存款呢
以前年度损益调整是哪一类科目,怎么用?我现在有一笔业务是付给对方32000,领导说记以前损益类科目和营业外支出,以前年度损益是用于去年或前年结算过的业务吗?
又见枫叶红 追问
2019-01-11 16:02
答疑苏老师 解答
2019-01-11 16:03