补觉以前印花税4000,罚款1000,我可不可以直接写 借:以前年度损益调整 5000 贷:应交税费——印花税 4000 营业外支出——罚款 1000
火星上的翅膀
于2023-12-07 12:46 发布 166次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好!
由于上面的预计负债的确认是按照最佳估计数计提的
2019-09-22 11:35:08
你好 营业外支出发生的时候 跨年的 也是直接走营业外支出 不走以前年度损益调整的
2020-03-19 13:02:16
你这里以前年度损益调整就是冲销营业外支出20,跨年了不能直接用营业外支出,要用以前年度损益调整处理了的
2020-06-27 18:41:14
计入营业外支出即可的了
2018-07-27 11:38:14
你好,没问题,可以这么写的
2023-12-07 12:47:24
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