送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-01-12 11:05

然后我开具发票确认收入我做成:借:银行存款,贷:其他业务收入,贷:应交增值税/已交税金。这样做对吗

小惑老师 解答

2019-01-12 11:10

你好,是的,您的处理是正确的

小惑老师 解答

2019-01-12 11:11

借:银行存款,贷:其他业务收入,贷:应交增值税/已交税金。这步有点瑕疵。你是小规模还是一般人

王宇 追问

2019-01-12 11:12

一般纳税人

王宇 追问

2019-01-12 11:17

老师然后呢

小惑老师 解答

2019-01-12 11:42

贷:应交增值税/已交税这个分录的二级是贷:应交增值税/应交增值税(销项税)

王宇 追问

2019-01-12 12:04

那就是我做已交税金这个不对咯

小惑老师 解答

2019-01-12 12:13

只能说有瑕疵,不能完全说不对,明细科目有些问题

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相关问题讨论
您好 交的附加税也要做会计分录
2019-03-26 11:23:24
预缴增值税。借应交税费-预缴增值税
2018-10-12 17:57:38
你好,如果是一般纳税人 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 而不是已交税金明细
2016-05-31 19:59:08
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2024-06-18 16:05:42
上述处理没有问题,是完全正确的。可以用已交税金核算,也可以用预缴增值税核算处理。最后清缴税款
2018-09-29 16:44:29
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