本月社保申报错误,可以在当月作废重新申报吗,已经 问
你好,可以更正申报了 答
老师,我们公司准备与另外一个公司合作经营一个短 问
你好,不一样哦,短期经营合作只是短期的合作关系,需要签订合同,投资该公司,是投入资金,占相应的股份,后期分红取的收入 答
老师打扰了这个怎么推出总资产 问
同学您好,权益乘数=4,可以推出资产负债率=75%,所以平均资产总额=2000/75%=2666.67(万元),全部资产现金回收率=经营活动现金流量净额/资产平均总额=1000/2666.67=0.375,选项A正确。 答
老师调利润的是不是只有投资时点增值和内部交易? 问
您好,是的,只有这2个情况调整利润 答
老师这是什么保险~~ 问
你好,这个是雇主责任险的 答
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5月交了税盘服务费,但是没有抵扣,也没有做账,这个月0申报,这个发票要怎么处理?做到管理费用吗,那抵扣的时候怎么做账?
答: 同学 您好 现在先做 借:管理费用 贷:库存现金、银行存款等 等到实际需要抵扣的时候 借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷:管理费用
5月份申报的增值税,有几张发票到7月份也没有收到但当时已经勾选抵扣,5月份这几张没有发票的账务也没有做。那么现在我的问题是:已经抵扣了但是没有发票怎么处理,已经抵扣的税额怎么处理
答: 你好,您已经抵扣了,先根据那个金额和税额,先把凭证做上去,不能不做账,然后已经抵扣的税额呀,正常申报就行了,实在不行后期再做进项税额转出。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好老师,有个问题问下你,我前两年的税控盘年费在保税的时候申报了并已抵扣,但是账务处理只做了支付处理没有做抵扣处理,现在发现了怎么办?是在这个月一次做抵扣分录吗
答: 是,是在这个月一次做抵扣分录
上个月开了发票出去,也认证发票抵扣了2001元,账务上要怎么处理吗?之前那两三个月也有抵扣的,但是没有做账务处理。要补做吗?
当月认证了进项(账务还没有做),但实际申报的时候没有抵扣这些认证的进项,这样的情况,那下个月申报的时候再抵扣行吗?账务要怎么处理,会计分录怎么写?
公司9月1日成为一般纳税人,9月10日购入税控盘,9月申报已经过了,但是只做了管理费用账务处理,没有做抵扣的账务处理,那么我可以做到10月份的账务里面吗?10月份做抵扣的账务处理
收到税控盘和税控服务费发票后,这几个月都没有销项无须抵扣,那么先不做账还是借管理费贷现金到时需要抵扣了就在报税时填抵扣上去啊
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