送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-01-14 09:07

需要做 
借:应交税费--应交增值税(销项税额) 
    贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 
            应交税费--应交增值税(转出未交增值税)

玉衡逍龙 追问

2019-01-14 09:14

是不是每月月末如果需要结转增值税的话,需要做这两笔分录,就是刚刚你给我的这笔分录和我做的结转分录,如果不需要结转增值税的话 ,本月有采购和销售,那么期末  应交税费--应交增值税(销项税)和应交税费--应交增值税(进项税)  这两个科目如何平账啊

张艳老师 解答

2019-01-14 09:23

是的,可以每月都做两笔结转分录的,也可以每月只做您写的分录,等年末再统一结转(老师写的分录),只要转出未交增值税科目就会冲平了。

玉衡逍龙 追问

2019-01-14 09:28

老师  对于月末有留底税额  ,进项税 大于销项税,不用结转增值税,但是应交税费--应交增值税(销项税)和应交税费--应交增值税(进项税) 这两个科目如何平账啊

张艳老师 解答

2019-01-14 09:30

等下期计算为需要交纳增值税的时候,再做结转至转出未交增值税。

玉衡逍龙 追问

2019-01-14 09:39

就是如果本月有留底不用做,一直这样放着,待下月需要结转增值税的时候,继续做上面的结转增值税的会计分录是吧

玉衡逍龙 追问

2019-01-14 09:42

明白了 ,老师。  谢谢

张艳老师 解答

2019-01-14 09:46

是的,您的描述是正确的。 
不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!

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