11月份有笔未开票收入,当时报税的时候没填到附表的未开票收入里去,但是我做帐的时候做到11月份的凭证里去了。。这样怎么处理啊??
镜中花
于2019-01-14 09:25 发布 539次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-01-14 09:27
既然没有填写到增值税申报表,就不作为未开票收入入账了,先计入往来科目核算吧,等下月再确认为未开票收入核算。
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既然没有填写到增值税申报表,就不作为未开票收入入账了,先计入往来科目核算吧,等下月再确认为未开票收入核算。
2019-01-14 09:27:35

这样的话,建议去税局大厅做更正申报增值税。
2019-01-14 09:41:30

您好!你处理不了,你看能不能去税局申请退回11月的税,不然你要重复交税了
2017-12-14 17:11:33

你好,本月报税的时候,可以在无票收入栏填列负数,没有问题。
根据开具的发票做帐时:
(1)先用红字冲销以前做的无票收入分录。
(2)然后,再根据开具的发票,做蓝字收入凭证。
2017-05-27 11:02:16

你2月未开票的税款不是补交上了吗 你6月再开这个无票收入发票时就是红冲无票收入的分录 再按发票金额做一个收入的分录 报表在无票收入栏填写负数 然后去大厅找专管员填写转办单子 去窗口办理就好了
2019-06-21 10:35:45
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