送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-01-14 09:27

既然没有填写到增值税申报表,就不作为未开票收入入账了,先计入往来科目核算吧,等下月再确认为未开票收入核算。

镜中花 追问

2019-01-14 09:32

我当时没注意,11月份的账已经结了。这样的话我这个月冲红吗老师

镜中花 追问

2019-01-14 09:33

冲红后把这笔收入做到本月来,这样可以吗?这样报税会不会出现比对不通过的情况

张艳老师 解答

2019-01-14 09:42

刚才我又思考了一下您这个问题,建议还是到税局大厅做更正申报为宜。

镜中花 追问

2019-01-14 10:22

老师,那我次月冲掉这笔分录摘要该怎么写呢

张艳老师 解答

2019-01-14 10:26

就是将本期确认为收入结转成本的分录整体红冲即可。

镜中花 追问

2019-01-14 12:05

好的,谢谢老师

张艳老师 解答

2019-01-14 12:58

摘要就写:红冲x月xx号凭证。

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既然没有填写到增值税申报表,就不作为未开票收入入账了,先计入往来科目核算吧,等下月再确认为未开票收入核算。
2019-01-14 09:27:35
这样的话,建议去税局大厅做更正申报增值税。
2019-01-14 09:41:30
您好!你处理不了,你看能不能去税局申请退回11月的税,不然你要重复交税了
2017-12-14 17:11:33
你好,本月报税的时候,可以在无票收入栏填列负数,没有问题。 根据开具的发票做帐时: (1)先用红字冲销以前做的无票收入分录。 (2)然后,再根据开具的发票,做蓝字收入凭证。
2017-05-27 11:02:16
你2月未开票的税款不是补交上了吗 你6月再开这个无票收入发票时就是红冲无票收入的分录 再按发票金额做一个收入的分录 报表在无票收入栏填写负数 然后去大厅找专管员填写转办单子 去窗口办理就好了
2019-06-21 10:35:45
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