老师,4月份报增值税的时候,报了3万未开票收入,但当时做4月份账的时候没做这个,只是增值税报表报了未开票收入。现在做5月份的账 应该怎么做呢?怎么做分录?
T ° original beauty
于2022-06-06 10:28 发布 799次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2022-06-06 10:29
你好!你最好是反结账到对应月份去补做进去
相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税
你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
T ° original beauty 追问
2022-06-06 10:30
宋生老师 解答
2022-06-06 10:33
T ° original beauty 追问
2022-06-06 15:35
宋生老师 解答
2022-06-06 15:37