我八月份做的应付帐款,银行存款已经支付,今天刚刚拿到这份发票,应该怎么做账啊?
蔡云慧
于2019-01-14 11:12 发布 559次浏览

- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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8月付款时,做的应付。没有发票,计入的应是应付账款~暂估入账。现在实际收到发票从应付账款~暂估入账转到应付账款~中和公司。
2019-01-14 12:21:46

你好!借管理费用服务费 贷预付账款。
2017-12-20 16:42:49

你好
原分录 不变,金额负数 冲回
2021-04-30 15:49:10

您好,那应付账款-暂估是不是借方有余额,正好是进项税的金额?
2020-05-12 22:43:28

借xx费用 贷预付账款就可以
2019-09-04 15:17:37
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