送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-01-14 12:21

8月付款时,做的应付。没有发票,计入的应是应付账款~暂估入账。现在实际收到发票从应付账款~暂估入账转到应付账款~中和公司。

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8月付款时,做的应付。没有发票,计入的应是应付账款~暂估入账。现在实际收到发票从应付账款~暂估入账转到应付账款~中和公司。
2019-01-14 12:21:46
你好!借管理费用服务费 贷预付账款。
2017-12-20 16:42:49
你好 原分录 不变,金额负数 冲回 
2021-04-30 15:49:10
您好,那应付账款-暂估是不是借方有余额,正好是进项税的金额?
2020-05-12 22:43:28
借xx费用 贷预付账款就可以
2019-09-04 15:17:37
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