小规模企业,在税务大厅代开增值税专用发票时当场缴纳了增值税,一个季度开票总额没有变过9万,免交增值税,退税时这个分录怎么做,前期已经做了缴纳增值税的分录了
老迟到的小白菜
于2019-01-14 16:15 发布 695次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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借:应交税费-应交增值
贷:营业外收入
2019-01-14 16:18:35

借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2017-04-17 10:31:56

借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷 银行存款(或现金)
2017-06-21 08:39:08

你好,减免的增值税在当季度末月做
2019-10-26 11:32:10

在税务局发票的不免税,按正常的计税,预交税款,并且在税表中注明预交税款
2017-10-02 09:45:03
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