老师,小规模代开的专票6796.12,增值税203.88在开票时已缴纳,做季度申报的时候又补交了203.88元的增值税,请问多交的增值税如何做分录,怎样进行退税
lingial
于2019-04-16 15:54 发布 743次浏览

- 送心意
瑜老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
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多交的增值税 借 应交税费 增值税 贷 银行存款
退税的话的问下税局了,看是留抵还是直接退 估计税局会让你们留抵
2019-04-16 16:29:18

填写小薇企业免税销售额 6796.12 免税额填写203.88
2016-04-05 11:11:20

,销售额月不过三万或者季不过九万免增值税
超了的全额缴,你的不含税销售额是多少,增值税=不含税销售额*税率
城建税=增值税*税率
2018-12-27 09:52:15

您好!不是的。地税是借税金及附加 贷应交税费-应交XX税
然后借应交税费-应交XX税 贷银行存款
2017-10-17 09:34:47

后面,填写减免代码财税2016.12 这个减免栏次填写进去这个,
2020-10-16 09:51:56
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