送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-15 08:39

你好,没有取得发票,借方通过预付账款科目核算

大娟 追问

2019-01-15 08:45

7月付款70多万 8月取得发票总价2340000发票有怎么做呢
借:固定资产  2017241
       应交税费  增值(进)322758
贷:预付账款  70多万
    长期借款(按揭每月付)160多万

这样做对吗

邹老师 解答

2019-01-15 08:47

你好,相应把长期借款换成长期应付款科目才是的

大娟 追问

2019-01-15 09:21

好的 谢谢老师

邹老师 解答

2019-01-15 09:21

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好,没有取得发票,借方通过预付账款科目核算
2019-01-15 08:39:33
可以不用写融资费用,把融资费用去掉就可以。
2020-02-27 18:42:30
您好,这样做分录是正确的
2020-09-09 13:08:39
你好,手续费通常是不做资本化处理的
2017-04-06 15:15:06
你好,买的固定资产是吗,借固定资产贷银存 其他应付款,支付的首付需要做账
2018-12-24 10:28:53
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