2018年12月补缴了2017年企业所得税2373.77元还有220.76的滞纳金怎样做会计分录
娇娇
于2019-01-15 10:08 发布 511次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
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借:以前年度损益调整2373.77
贷:应交税费-应交所得税2373.77
借:营业外支出220.76
贷:银行220.76
2019-01-15 10:10:28
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-所得税
借:应交税费-所得税 借:以前年度损益调整(滞纳金) 贷:银行存款
借:未分配利润 贷:以前年度损益调整
2018-12-24 15:54:26
你好
借:以前年度损益调整 12852.50
营业外支出 3547.29
贷:银行存款
然后
借:未分配利润12852.50
贷:以前年度损益调整 12852.50
2020-12-12 10:34:57
同学你好
分录这样做就可以的
2020-12-24 14:36:44
你好!
1..2017年12月底计提所得税时
借:所得税费用2100
贷:应交税费-应交企业所得税2100
2018年1?交纳时
借:应交税费-应交企业所得税2100
贷:银行存款2100
2018-08-06 05:33:59
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