送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2019-01-15 16:33

您好,请问你们是开了专票吗?比对不出来

天天向上 追问

2019-01-15 16:38

我们收到的进项 
没有开过票

吴月柳 解答

2019-01-15 17:15

你们认证抵扣了吗?当时报税时怎么填的报表?

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相关问题讨论
您好,请问你们是开了专票吗?比对不出来
2019-01-15 16:33:09
您好!你根据的你利润表对应项目填就可以了。这个跟利润表科目是对应的
2017-10-23 11:33:41
费用是6月的 借:管理费用      应交税费-增值税0-进项 贷:其他应付款
2022-07-08 11:25:44
这个买来的用途是什么?如果用于生产经营可以抵扣。
2017-04-14 23:30:13
借:管理费用用——水电费 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) )
2019-10-11 14:56:18
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