请问,收到企业询证函,对方开票我们财务未收到,截至 问
你好,你跟领导确认一下有没有收到发票,有收到就可以盖章给他。 答
老师好,请问,增值税留抵税额,已经抵减过了的,前面没 问
你好,你这个留抵税额有单独做科目核算吗?正常来讲的话,这个留抵税额不需要单独做凭证,只要在申报表上有就是 答
老师 ,收到公司用于招待用的酒发票为专票,请问需要 问
可不退回,按不抵扣勾选,价税合计做账 答
老师,印花税是按照主营业务收入来申报的吧 问
其他业务收入不算在里面吧 答
老师,酒店行业的前台用的鲜花、服务人员的服装、 问
你好 前台的做销售费用 答
收到这样的发票,怎样处理那进项税才能抵扣如果直接做管理费用入账,那税可以抵扣吗?
答: 这个买来的用途是什么?如果用于生产经营可以抵扣。
公司认证的电费发票,入的是管理费用,现在要转出进项税怎么处理?月末怎么结转?
答: 借:管理费用用——水电费 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) )
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
费用进项税本月认证,下月报销的发票,本月做借:进项税贷:管理费用负数可以吗??
答: 一、本月的凭证是: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(待认证进项税额) 二、下月的凭证: 借:管理费用——办公费(或XX费用) 借:应交税费——应交增值税(待认证进项税额) 贷:银行存款(或库存现金、应付账款)
公司有一张成品油的进项发票,税价合计4429.36,前任会计直接入了管理费用,后期也没有关于成品油的进销项,但是专管员打电话说成品油的库存对不上,这是什么问题呢
进项发票如果同事6月份拿过来报销,但是支付时间是9月,那么进项做在6月好还是9月好还是随便?如果做在6月分录怎么写是管理费用,进项到底应该在报销支付出去这个月做好还是进项不够做进去好?
这个怎么填啊 我们这个季度开出了70000的发票 但是没有进项发票 然后管理费用是17566.10 这个怎么填啊 我们这个月要交好多税啊
洪老师 解答
2017-04-14 23:30
洪老师 解答
2017-04-14 23:35