送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-01-15 16:40

您好!您莫也可以暂估。但是你最终还是要有发票才能税前扣除。 
你库存商品是负数就是暂估的金额少了

dqdqwrf 追问

2019-01-15 16:46

主要是因为东西开发票都卖出去了,库存里没有,然后当月暂估入库,一直冲暂估在暂估入库了,这不12月年末了么,这种情况下,12月暂估入库贷方不还是有余额么,年末暂估有余额能结转下年么,也不能一直这个开回冲,可以用库存商品把暂估入库贷方余额冲了么

宋生老师 解答

2019-01-15 16:48

您好!可以的。可以结转下年。 
你暂估入库的冲减是要收到货后,先按暂估的金额冲减暂估,然后按正确金额做。

dqdqwrf 追问

2019-01-15 17:25

主要是压根就没有进项票子啦!也不能一直冲暂估

宋生老师 解答

2019-01-16 18:34

你好!如果是这种情况,汇算清缴的时候调增

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您好!您莫也可以暂估。但是你最终还是要有发票才能税前扣除。 你库存商品是负数就是暂估的金额少了
2019-01-15 16:40:35
你好,发票到,先把暂估凭证原路冲红,再重新做一份蓝字的入库凭证。
2018-08-21 18:17:30
你好,年初还是一样借库存商品-暂估,贷应付账款,借主营业务成本-暂估成本,贷库存商品-暂估把这两个分录都冲掉,然后按发票再做正确的
2020-05-23 16:56:08
借:库存商品--服装(红字)20000贷:应付账款(红字)20000
2016-04-11 10:50:58
您好!您按您上月入的凭证,做一个相同的负数凭证就可以了
2016-03-21 15:48:19
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