送心意

林老师

职称会计师

2015-12-15 14:27

4月计提:借:制造费用-水费 
                     贷:应付账款 
5月付款时候:借:制造费用-水费 
                           贷:银行存款 
现在,这个要怎么处理,一直都放着没有处理,因为怕如果说冲减掉会影响当月的制造费用准确性。

林老师 解答

2015-12-15 14:31

红字冲掉,再做个正确的分录

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4月计提:借:制造费用-水费 贷:应付账款 5月付款时候:借:制造费用-水费 贷:银行存款 现在,这个要怎么处理,一直都放着没有处理,因为怕如果说冲减掉会影响当月的制造费用准确性。
2015-12-15 14:27:39
你好; 你借制造费用,贷计提费用 贷方 是做的那个科目 ? 这样好判断 ; 你这个计提的费用真实发生了吗
2022-04-11 18:10:40
你好 超过一年的先记长期待摊费用 再按受益部门摊销 不足一年的记预付账款 后面一样摊销
2019-01-04 11:54:11
是的
2017-03-13 14:57:48
你好 是的。
2017-05-22 12:48:48
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