去年借应收账款多记500.贷方主营业务485.应交税费15,今年以前年度调整怎么做,小规模,不交税只是计提了多记了这一笔应交税费还是在贷方吗?主营业务收入不用调整吗
小哲
于2019-01-16 09:39 发布 748次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-01-16 09:47
你好 如果涉及损益的话 会调整你的收入 走以前年度损益科目来调整
相关问题讨论
你好,可以这样做调整分录
借;应交税费,贷;以前年度损益调整——主营业务收入,金额就是本来正确的金额—之前错误的金额
2019-12-16 17:09:05
你好 按你之前的收入期间的税率 跨年的走以前年度损益调整来做
2019-11-27 12:33:03
你好 如果涉及损益的话 会调整你的收入 走以前年度损益科目来调整
2019-01-16 09:47:30
贷主营业务收入负数,应交税费。
2019-12-16 17:06:18
可以的,但是严格来说,你们缴纳的税款晚了。
2022-01-26 14:27:35
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