送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-01-16 10:13

你好 应付账款在借方 实际是预付账款 你们是多付了款吗

ZoeyHsu 追问

2019-01-16 10:14

实际没有多付,应该是账面少转入成本了,这样要怎么调平呢

meizi老师 解答

2019-01-16 10:15

少转入成本 是什么意思  你具体啥情况 描述清楚点便于回复

ZoeyHsu 追问

2019-01-16 10:23

就是我们入账抵扣之前挂应付账款的时候,做2步,1.借:应付账款,贷:银行存款,2.借:主营业务成本,贷:应付账款,,第2步这里的主营业务成本少做了金额,应付账款跟着也少了,那这样要怎么处理呢

meizi老师 解答

2019-01-16 10:24

你好 如果没跨年的话 把之前分录冲了 然后做正确的分录即可

ZoeyHsu 追问

2019-01-16 10:26

好的,那如果是多付了,年末了要怎么处理呢

meizi老师 解答

2019-01-16 10:30

你好  多付了 如果后期还有合作 你就挂着  下次购货抵减就行

ZoeyHsu 追问

2019-01-16 10:30

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2019-01-16 10:31

好的 满意请给予评价

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相关问题讨论
实际没有多付,应该是账面少转入成本了,这样要怎么调平呢
2019-01-16 10:14:59
同学:您好。应付账款,借方余额那代表是预付账款。资产类科目。财务软件,结转自动就会平的。 手工账,资产负债表,应付账款为负数,或把数值填至预付账款,即可。
2022-02-23 09:28:27
你好,是什么原因需要把应付账款借方余额需要冲平呢?
2020-04-28 12:59:29
你好!什么原因造成的?一般是交回钱平账,
2019-10-15 14:33:41
你好,期末应收账款借方余额是正常的,为什么要调平
2019-08-23 18:53:19
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